4. Tesorería

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El módulo de Tesorería tiene como componentes principales los pagos y cobros. Éstos permiten seleccionar los Valores a Pagar/Cobrar y las Formas de Pago con las que se cancelará la operación.

El sub-módulo de Bancos, permite configurar cuentas bancarias y chequeras para luego utilizarlas en cualquier operación que involucre cheques y/o movimientos bancarios.

El sub-menú de operaciones varias contiene tres puntos muy importantes para la corrección de errores: el 4.2.1, el 4.2.9 y el 4.2.10.

Por último el punto 4.2.2 es útil para ingresar cualquier tipo de comprobante, típicamente Facturas de Servicio, Gastos, Notas de Crédito, Notas de Débito, etc.


4.1 Gestión Bancaria

4.1.1 Cuentas Bancarias
4.1.2 Chequeras
4.1.3 Emitir Cheques Propios
4.1.4 Movimientos Bancarios
4.1.5 Efectuar Depósitos

4.1.6 Reportes

4.1.6.1 Estado de Cuentas
4.1.6.2 Movimientos Bancarios
4.1.6.3 Seguimiento de Cheques Propios

4.2 Operaciones Varias

4.2.1 Editar Valores
4.2.2 Emitir Comprobantes
4.2.3 Controlar Facturas de Compra Importadas
4.2.4 Operaciones Masivas
4.2.5 Cambios de Estado
4.2.6 Operaciones
4.2.9 Deshacer Operaciones
4.2.10 Editar Valores (Admin)

4.3 Pagos

4.3.1 Efectuar Pagos
4.3.2 Reporte de Comprobantes de Pago
4.3.3 Reporte de Comprobantes de Retención de Ingresos Brutos

4.4 Cobros

4.4.1 Efectuar Cobros
4.4.2 Reporte de Comprobantes de Cobro

4.5 Reportes

4.5.1 Reporte de Operaciones
4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores
4.5.3 Reporte de Saldos
4.5.4 Reporte de Saldos Consolidado
4.5.5 Reporte de Documentos Pendientes
4.5.5bReporte de Documentos Pendientes
4.5.6 Reporte de Movimientos
4.5.7 Reporte de Seguimiento de Valores Concepto
4.5.8 Reporte de Movimientos de Entidades Padre
4.5.9 Reporte de Documentos Duplicados