FACTURA VARIAS A CLIENTE

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Es el comprobante principal de la operación CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE.


Entidades

CLIENTE


Conceptos

TOTAL BRUTO NO GRAVADO

TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%

TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%

IVA 10.5% = 0.105 * TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%

IVA 21% = 0.21 * TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%

PERCEPCION IB

TOTAL FACTURA VARIAS A CLIENTE (concepto principal) = TOTAL BRUTO NO GRAVADO + TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5% + TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21% + IVA 10.5% + IVA 21% + PERCEPCION IB


Circuitos de Estados

  • Ingresar una factura y agruparla en una liquidación de cliente
NULL --> CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE --> INGRESADO
INGRESADO --> CLI-27-ARMAR LIQUIDACION CLIENTE --> PRESENTADO (finaliza su ciclo)


  • Ingresar una factura y agruparla en una liquidación de entidad agrupadora
NULL --> CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE --> INGRESADO
INGRESADO --> ENT-01-ARMAR LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA --> EN PRESENTACION
EN PRESENTACION --> CLI-26-CONFIRMAR LIQUIDACION AGRUPADORA --> PRESENTADO (finaliza su ciclo)


  • Ingresar una factura y cobrarla
NULL --> CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE --> INGRESADO
INGRESADO --> CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE --> COBRADO (finaliza su ciclo)


NULL --> CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE --> INGRESADO
INGRESADO --> ENT-02-COBRAR COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA --> COBRADO (finaliza su ciclo)


Reporte de Control

Seguimiento de Valores (3.9.8.3 Reporte de Seguimiento de Valores).

Liquidaciones (3.9.8.4 Reporte de Liquidaciones de Clientes)