Armar Resumen de Proveedor

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PVD17.jpg

Nombre: PSP

Descripción: PVD-17-ARMAR RESUMEN DE PROVEEDOR

Tipo de Operación: PERSONALIZADA

Opción del Menú: 3.5.3 Armar Resumen

Entidad: PROVEEDOR

Comprobante Principal: RESUMEN DE PROVEEDOR

Otros Comprobantes:

- FACTURAS DE COMPRA, NOTAS DE CREDITO DE PROVEEDOR, y NOTAS DE DEBITO DE PROVEEDOR
en estado [IMPORTADO] o [CONTROLADO];
- FACTURAS DE SERVICIO, GASTOS VARIOS, NOTAS DE CREDITO DE SERVICIO, y NOTAS DE DEBITO DE SERVICIO
en estado [INGRESADO]; y
- NOTAS DE CREDITO POR RECUPERO en estado [PARA PAGAR]
todos pertenecientes al mismo proveedor del comprobante principal.


√ Aplicación

Esta operación NO es obligatoria ya que cualquier comprobante de proveedor se puede cancelar directamente en la operación de pago, pero agiliza notablemente la operatoria del pago.

Generalmente se cancelan a la vez muchos comprobantes y si se los selecciona uno por uno en la operación de pago, ante cualquier inconveniente o equivocación, se perdería todo el trabajo que tomó seleccionarlos.

En cambio, el resumen se puede ir armando de a poco, se pueden agregar y eliminar comprobantes, y en el momento del pago, sólo se selecciona el RESUMEN.

En una misma operación de pago se pueden cancelar varios RESÚMENES, y además, se pueden seguir seleccionando otros tipos de comprobantes.


√ Movimientos de Saldos

El importe de cada uno de los recibos de sueldo es restado del saldo del empleado, el importe total del resumen se suma al saldo de la sucursal.


√ Asiento Modelo Sugerido

Ninguno.


√ Circuito de Estados

Los comprobantes quedan en estado [AGRUPADO] y finalizan sus circuitos.

El resumen queda en estado [INGRESADO] y pendiente de pago.