Diferencia entre revisiones de «Ingresar Gastos Varios»
De ZWeb
					
										
					
					| Línea 5: | Línea 5: | ||
| − | :Los comprobantes de [[  | + | :Los comprobantes de [[GASTOS VARIOS]] se dan de alta en la opción [[4.2.2 Emitir Comprobantes]] seleccionando la operación GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS.  | 
:El saldo de la entidad aumenta en un valor igual al monto del comprobante.  | :El saldo de la entidad aumenta en un valor igual al monto del comprobante.  | ||
Revisión actual del 13:56 5 dic 2011
- 4.2.2 Emitir Comprobantes
 - GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
 - GASTOS VARIOS
 
- Los comprobantes de GASTOS VARIOS se dan de alta en la opción 4.2.2 Emitir Comprobantes seleccionando la operación GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS.
 
- El saldo de la entidad aumenta en un valor igual al monto del comprobante.
 
Tipo de Operación
| Nombre | OVGV | 
| Descripción | GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS | 
| Modo de Carga | GENERICO | 
| Clase | PERSONALIZADA | 
| Modifica Stock | = | 
| Valores por Operación | ||
| Tipo Valor | compPpal | movSaldo | 
| GASTOS VARIOS | SI | + | 
Circuito de Estados
- (1) Emitir Comprobantes
 
- - Objetivo:
- Ingresar directamente en FTWeb una factura que quedará pendiente de ser cobrada.
 
 
- - Objetivo:
 
- - Opción:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- Tipo de Operación = GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
 - Subtipo Valor = GASTOS VARIOS
 
 
 - Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
 
- - Opción:
 
- - Cambio de Estado:
- NULL a INGRESADO
 
 
- - Cambio de Estado:
 
- - Avance:
- Los gastos varios ingresadas se pueden agrupar en resúmenes o directamente pagarlos total o parcialmente.
 
 
- - Avance:
 
Asientos Modelo
| Asiento | GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS | 
| Operación | GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS | 
| Cuenta | Tipo Valor | Concepto | Debe | Haber | 
| GASTOS VARIOS A PAGAR | GASTOS VARIOS | TOTAL GASTOS VARIOS | √ | |
| GASTOS VARIOS | GASTOS VARIOS | TOTAL GASTOS VARIOS | √ | 
Ejemplo
Ingreso de la Factura:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
- Tipo de Operación = GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
 - SubTipo de Valor = GASTOS VARIOS
 - Entidad = FOTOCOPIADORA BOLIVAR
 - Conceptos =
- TOTAL GASTOS VARIOS = 42.04
 
 
 
Valor Obtenido: 
- GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 42.04 - INGRESADO
 
Asiento: 
cuenta debe haber GASTOS VARIOS A PAGAR 42.04 GASTOS VARIOS 42.04 
