Diferencia entre revisiones de «Proveedores»

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[[ingresarComprobantesProveedores | INGRESAR COMPROBANTES]]
 
[[ingresarComprobantesProveedores | INGRESAR COMPROBANTES]]
  
'''Agrupar comprobantes adeudados a un mismo proveedor'''
+
[[armarResumenes | ARMAR RESUMENES]]
:- [[Armar Resumen de Proveedor]]
 
:- [[Editar Resumen de Proveedor]]
 
 
 
  
 
'''Operación que NO modifica el saldo del proveedor'''
 
'''Operación que NO modifica el saldo del proveedor'''

Revisión del 12:43 25 abr 2013

Consideramos en este circuito exclusivamente a los proveedores de bienes de cambio que, eventualmente, podrán facturarnos servicios y gastos varios.

Si fuera necesario dar de alta PROVEEDORES, hacerlo en la gestión de entidades.

CONTROLAR COMPROBANTES

INGRESAR COMPROBANTES

ARMAR RESUMENES

Operación que NO modifica el saldo del proveedor

- Ingresar Nota de Recuperación


Operación de cancelación parcial o total de la deuda con el proveedor

- Pagar Comprobante Liquidación Proveedor


Reportes de Control

Se podrá efectuar seguimientos de las operaciones de estos circuitos mediante cualquiera de los Reportes de Control.