Diferencia entre revisiones de «3.9.3 Armar Liquidación de Entidad Agrupadora»
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:::El sistema traerá directamente todos los comprobantes pertenecientes a la entidad agrupadora pasibles de ser incorporados a la liquidación. | :::El sistema traerá directamente todos los comprobantes pertenecientes a la entidad agrupadora pasibles de ser incorporados a la liquidación. | ||
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'''d. Eliminar Comprobantes''' | '''d. Eliminar Comprobantes''' | ||
− | :Hacer Click en el ícono [[Imagen: | + | :Hacer Click en el ícono [[Imagen:Deleterec.png]] del renglón correspondiente al comprobante. |
:Los comprobantes eliminados de una liquidación se podrán incluir en cualquier otra liquidación de la misma entidad agrupadora. | :Los comprobantes eliminados de una liquidación se podrán incluir en cualquier otra liquidación de la misma entidad agrupadora. | ||
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Opciones de pie de pantalla: | Opciones de pie de pantalla: | ||
− | :- Click en '''<span style="color:gray">< | + | :- Click en '''<span style="color:gray"><u>R</u>efrescar(F6)</span>''', verifica que no falte ningún dato y recalcula la sumatoria de la columna '''Importes''', NO graba la liquidación. |
− | :- Click en '''<span style="color:gray">< | + | :- Click en '''<span style="color:gray"><u>A</u>ceptar(F2)</span>''', graba la liquidación y vuelve a la pantalla anterior. |
− | :- Click en '''<span style="color:gray">< | + | :- Click en '''<span style="color:gray"><u>C</u>ancelar(F7)</span>''', vuelve a la pantalla anterior SIN grabar la liquidación. |
− | :- Click en '''<span style="color:gray">< | + | :- Click en '''<span style="color:gray"><u>I</u>nicio(F8)</span>''', vuelve al menú principal SIN grabar la liquidación. |
Revisión actual del 15:10 29 abr 2011
Esta pantalla está organizada de la siguiente manera:
- - Datos Formales del Lote
- - Buscar directamente
- Si se activa esta casilla tildándola, la búsqueda de comprobantes traerá automáticamente todos aquéllos pertenencientes a la entidad agrupadora seleccionada pasibles de ser agrupados en una liquidación.
- Si no se activa esta casilla, la búsqueda de comprobantes deberá efectuarse manualmente.
- - Grilla de Cupones
- Es una grilla con barra de encabezamiento roja (grilla operativa) que mostrará los datos Nodo, Nº, Valores, Importes, Emisión, Venc., y Estado de los comprobantes que se seleccionen.
- - Observaciones
En esta pantalla se pueden realizar las siguientes operaciones:
- 1. Alta de Liquidaciones
- 1.a. Completar los Datos Formales
- 1.b. Agregar Comprobantes
- 1.c. Completar Observaciones
- 2. Edición de Liquidaciones
- 2.a. Modificar los Datos Formales
- 2.b. Agregar Comprobantes
- 2.c. Modificar Observaciones
- 2.d. Eliminar Comprobantes
a. Datos Formales
- Los datos con un * son datos estrictamente obligatorios.
- Nodo = por defecto el nodo en el que se está trabajando, pero se lo puede cambiar por cualquiera de sus nodos hijos.
- SubTipo de Valor * = LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA, a menos que se hayan creado subtipos propios.
- Entidad Agrupadora * = aquélla que se seleccione pasará a actuar como filtro en la búsqueda de comprobantes.
- Nº * = se autocompleta si hubiere creado un talonario, sino, completarlo manualmente.
- Emisión * = viene preseleccionada la fecha actual, se la puede cambiar.
- Vencimiento * = fecha estimada de cobro.
- Estado * = INGRESADO, a menos que se hubiere creado un circuito de estados propio.
b. Agregar Comprobantes
- La búsqueda de los comprobantes a agregar se puede realizar de dos maneras:
- - Tildar la opción Buscar directamente
- Hacer Click en Buscar.
- El sistema traerá directamente todos los comprobantes pertenecientes a la entidad agrupadora pasibles de ser incorporados a la liquidación.
- - Tildar la opción Buscar directamente
- - No tildar la opción Buscar directamente
- Hacer Click en Buscar y efectuar la búsqueda manualmente.
- - No tildar la opción Buscar directamente
c. Observaciones
- Texto arbitrario a modo de comentario.
d. Eliminar Comprobantes
- Los comprobantes eliminados de una liquidación se podrán incluir en cualquier otra liquidación de la misma entidad agrupadora.
Opciones de pie de pantalla:
- - Click en Refrescar(F6), verifica que no falte ningún dato y recalcula la sumatoria de la columna Importes, NO graba la liquidación.
- - Click en Aceptar(F2), graba la liquidación y vuelve a la pantalla anterior.
- - Click en Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior SIN grabar la liquidación.
- - Click en Inicio(F8), vuelve al menú principal SIN grabar la liquidación.